Dúvida:
Como é contabilizado as Transferências entre lojas com o valor pelo Custo Bruto Comercial gerando duplicata sem a funcionalidade para não gerar financeiro?
Solução:
Quando é realizado a transferência entre lojas e o valor do produto da nota é maior que seu Custo Contábil pode-se contabilizar a diferença desses valores em conta contábil de Lucro não realizado, é apresentado o passo a passo abaixo:
1) Realizar a configuração do preço de Transferência:
Em Home / Estoques e NF-e / Parâmetros do Módulo Estoques e NF-e / Origem do valor na transferência entre lojas, configurar para utilizar a transferência pelo preço de Custo Bruto Comercial:
2) Realizar a configuração da contabilização pelo Cenário 2
Em Home / Contábil / Parâmetros do Módulo Contábil / Contabilização / Transferência entre lojas, escolher a configuração pelo Cenário 2.
3) Configurar as contas contábeis nos mapeamentos.
Em Home / Central de Mapeamentos Contábeis / Contábeis, deverá ser configurado conta contábil para os mapeamentos:
- MERCADORIAS
- CUSTO COM TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS
- RECEITAS COM TRANSFERENCIAS
- ICMS A PAGAR
- GNRE A PAGAR
- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS A RECEBER
- ICMS NAS TRANSFERÊNCIAS
- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS
- (-) RECEITAS NÃO REALIZADAS
- ICMS A RECUPERAR
- TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE LOJAS A PAGAR
- REDUTORA DE ESTOQUE DE TRANSFERÊNCIA
4) Realizar importação do XML
Deverá ser importado o XML sem a informação de Cobrança com tag cobr, e com a tag tpag diferente de 90 que significa outros meios de pagamentos.
Clicar em Importar XML, em Importar notas de integração, selecionar o xml a ser importado em arquivo compactado formato zip e clicar em
O xml é importado e processado com sucesso.
5) Consulta da Nota Fiscal do XML Importado.
6) É gerado duplicata conforme no XML
7) A contabilização é utilizando o cenário 1 com conta transitória