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2288 – Gerar Exportações Estaduais

DIEF – Declaração de Informações Econômicas e Fiscais do Estado do Pará

A DIEF/PA é uma declaração que contém informações econômicas e fiscais do contribuinte. Suas principais finalidades, são:
a) constituição do Crédito Tributário;
b) permitir ao Fisco o conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS;
c) informações para o cálculo do valor adicionado e obtenção do índice de participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS; e
d) confecção da balança comercial.

Prazo de Entrega:

a) DIEF do tipo Normal: Até o dia 10 do mês seguinte ao da apuração do ICMS;
b) Baixa ou paralisação temporária: Até o dia 10 do mês seguinte a data do pedido de baixa ou paralisação temporária.
Obs 1: O contribuinte tem até o dia 10 do mês seguinte ao da apuração do ICMS para transmitir a DIEF Normal ou Substitutiva / Retificadora. Passando desta data estará sujeita as penalidades da DIEF     emitida fora do prazo.
Obs 2: Quando o término do prazo de entrega for sábado, domingo ou feriado, o contribuinte poderá apresentar a DIEF até o primeiro dia útil subsequente à referida data.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) É possível gerar o arquivo para transmitir da DIEF/ PA através do ERP, conforme abaixo:

Observações: Apenas competências apuradas poderão ter o arquivo gerado.

2) O arquivo estará disponível no Bluesoft Drive:

3) Lembrando que os dados gerados são os relacionados a apuração do ICMS do período para a loja selecionada:

4) Para validar o arquivo é necessário baixar o validador da DIEF/PA e acessar o caminho, selecionar o arquivo da DIEF e clicar em abrir:


5) Após selecionar o arquivo, clique no botão com a lupa para que o arquivo possa ser analisado, se não houver críticas, pode fazer a importação, quando concluir será apresentado a seguinte mensagem:

6) Para conferir os valores do arquivo com os existentes na apuração do ERP, acesse:

7) Clique na lupa para buscar os arquivos, quando aparecer o que deseja visualizar, clique sobre ele e em seguida no botão: Declaração:

8) Os valores serão apresentados e podem ser comparados com os existentes na apuração de tributos do ERP:

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