Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Outras > Emissão de Notas de Saída

Permissões de Usuário:

Número – Nome da Permissão

2111 – Emissão de Remessa

2119 – Emissão de Remessa para Industrialização

2112 – Nota Fiscal de Simples Remessa

3144 – Editar valor que será usado na emissão de remessa para industrialização

2359 – Emissão Nota Fiscal de Saída para Industrialização por Encomenda

2728 – Emissão Nota Fiscal de Saída para Industrialização por conta e ordem do adquirente

3436 – Emissão de nota venda futura (antecipação)

3437 – Emissão de nota venda futura (circulação)

3840 – Remessa de vasilhame ou sacaria

Emissão de Nota Fiscal de Remessa Simbólica para Industrialização

Para emitir uma nota de remessa simbólica para industrialização devemos seguir os seguintes passos:

Mapa Contábil:

Para emissão da nota fiscal, deve-se mapear uma conta contábil para o seguinte mapa :

  • REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

Filtros:

Para emissão da nota fiscal, alguns filtros devem ser utilizados:

  • Tipo NF

Nesse filtro o usuário escolherá a opção Remessa simbólica para industrialização

  • Loja

Nesse filtro o usuário escolherá qual será a loja emitente da nota.

  • Fornecedor

Neste filtro será selecionado o fornecedor da nota de compra de insumos para industrialização recebida pela loja (CFOP 5122)

  • Industrializador

Nesse filtro o usuário escolherá o destinatário (industrializador) da nota.

Após selecionar os filtros necessários, clique em “Continuar” e selecione a(s) nota(s) de origem ao lado direito:


Após selecionar a(s) nota(s) de origem clique em “Ir para o Faturamento”, o preview do faturamento da nota fiscal será exibido:


Clique em “Faturar Nota Fiscal”, e no alerta clique em “Sim” para confirmar o faturamento da nota:


Será exibida a mensagem “Nota fiscal faturada com sucesso” e será possível acessar a nota clicando no link do número da em “Número da nota fiscal”:


Para enviar a nota fiscal para a SEFAZ clique em “Enviar NF-e à SEFAZ”:


O envio para a SEFAZ também estará disponível através do botão “Ações” ao abrir a tela da nota fiscal:


Clicando na aba “Contabilidade” será possível visualizar a contabilização do faturamento da nota fiscal:


Também é possível visualizar a movimentação de estoque, clicando na aba “Estoque”. A operação não movimenta estoque, logo o sinal de estoque será zero:


Já na aba “Estoque em 3ºs” é possível visualizar os movimentos gerados e as quantidades que estarão no estoque em 3ºs após a emissão da nota fiscal:


Ao clicar no link do produto é possível visualizar a quantidade total do estoque em 3ºs do produto através da Central de Relatórios do Produto:


A quantidade será exibida na coluna “Em 3º” da aba “Estoque Rede”:


Retorno da industrialização triangular

Na sequência ocorre o retorno da industrialização triangular que pode ocorrer em 2 ou até 3 notas:

  • Retorno da mercadoria utilizada – CFOP 5925
  • Retorno da mercadoria não utilizada – CFOP 5903
  • Industrialização efetuada – CFOP 5125

Retorno da Mercadoria Utilizada

Os insumos utilizados na industrialização serão recebidos no lançamento da nota fiscal de Retorno da mercadoria utilizada (CFOP 5925/6925) que é enviada pelo Industrializador e processada através da Consulta e Processamento da NF-e.

No lançamento será feito o vinculo com a nota fiscal de remessa simbólica para industrialização emitida pela loja para o industrializador. Após selecionar a nota desejada, clique em “Prosseguir”:


Após selecionar a nota, será necessário preencher as quantidades referentes a nota de origem. Nesse exemplo receberemos uma quantidade menor uma vez que também receberemos uma nota de Retorno de Mercadoria Não Utilizada (CFOP 5903/6903) que será explicada mais abaixo. Depois de preencher as quantidades clique em “Prosseguir”:


Na tela de “Itens Não Pedidos” serão exibidos os detalhes dos produtos da nota, clique em “Prosseguir”:


Na tela de “Totalização da nota fiscal” será exibido o total de acordo com a quantidade preenchida em confronto com os dados da Nota Fiscal. Estando em conformidade será possível clicar em “Prosseguir”:


Na tela de “Confirmação da nota fiscal” clique em “Confirmar” seguido de “Sim” no alerta para concluir o recebimento da nota fiscal de Retorno de Mercadoria Utilizada:


Uma mensagem será exibida informando que a nota fiscal foi recebida com sucesso:


Clique no link do número da nota fiscal para visualiza-la:


Clicando na aba “Contabilidade” será possível visualizar a contabilização do recebimento da nota fiscal:


É possível visualizar a movimentação de estoque, clicando na aba “Estoque”. A operação não movimenta estoque, logo o sinal de estoque será zero:


Já o estoque em 3ºs terá o sinal negativo, pois estamos retornando a mercadoria utilizada. Com isso o saldo do produto que antes era 216 no estoque em 3ºs, passa a ser 116 ao acessar a Central de Relatórios do PRODUTO INSUMO por exemplo:


Retorno da Mercadoria Não Utilizada

Os insumos não utilizados na industrialização serão recebidos no lançamento da nota fiscal de Retorno da mercadoria não utilizada (CFOP 5903/6903) que é enviada pelo Industrializador e processada através da Consulta e Processamento da NF-e.

No lançamento será feito o vinculo com a nota fiscal de remessa simbólica para industrialização emitida pela loja para o industrializador. Após selecionar a nota desejada, clique em “Prosseguir”:


Após selecionar a nota, será necessário preencher as quantidades referentes a nota de origem. Nesse exemplo já recebemos uma quantidade no Retorno da Mercadoria Utilizada, agora receberemos o restante que não foi utilizado. Depois de preencher as quantidades clique em “Prosseguir”:


Na tela de “Itens Não Pedidos” serão exibidos os detalhes dos produtos da nota, clique em “Prosseguir”:


Na tela de “Totalização da nota fiscal” será exibido o total de acordo com a quantidade preenchida em confronto com os dados da Nota Fiscal. Estando em conformidade será possível clicar em “Prosseguir”:


Na tela de “Confirmação da nota fiscal” clique em “Confirmar” seguido de “Sim” no alerta para concluir o recebimento da nota fiscal de Retorno de Mercadoria Não Utilizada:


Uma mensagem será exibida informando que a nota fiscal foi recebida com sucesso, clique no link do número da nota fiscal para visualiza-la:


Clicando na aba “Contabilidade” será possível visualizar a contabilização do recebimento da nota fiscal:


É possível visualizar a movimentação de estoque, clicando na aba “Estoque”. A operação não movimenta estoque, logo o sinal de estoque será zero:


Já o estoque em 3ºs terá o sinal negativo, pois estamos retornando a mercadoria não utilizada. Com isso o saldo do produto que antes era 116 no estoque em 3ºs, passa a ser 108 ao acessar a Central de Relatórios do PRODUTO INSUMO por exemplo:


Industrialização efetuada

Para concluir o processo faremos a entrada da nota de Industrialização Efetuada (CFOP 5125) que também é enviada pelo Industrializador e processada através da Consulta e Processamento da NF-e.

No lançamento será feito o vinculo com a nota fiscal de Retorno de Mercadoria Utilizada recebida nos passos anteriores. Após selecionar a nota, clique em “Prosseguir”:


Prossiga até a tela de “Confirmação da nota fiscal” e clique em “Confirmar” seguido de “Sim” no alerta para concluir o recebimento da nota fiscal:


Uma mensagem será exibida informando que a nota fiscal foi faturada com sucesso, clique no link do número da nota fiscal para visualiza-la:


Uma duplicata de pagamento de serviços será gerada para pagamento dos serviços de industrialização:


Clicando na aba “Contabilidade” será possível visualizar a contabilização do recebimento da nota fiscal:

O movimento de estoque de Serviço referente retorno de industrialização será gerado no produto enviado para industrialização (insumo):

Para mais informações contate o Suporte Bluesoft.

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